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《金税四期:企业纳税风险防范与处理技巧爆款课》 财务会计类、财务综合、资金管理、税务管理 2 迟老师

企业痛点:


1.企业纳税风险防控是企业经营管理中的一个重要组成部分,甚至决定着一个企业的生死存亡。
2.在当前已经全面启动的“金税四期”建设中,数字技术与税收监管不断深度融合,税务机关监管手段持续升级、监管能力不断提高,企业以往经营过程中各种隐蔽的税务风险将要充分暴露显现。

3.在这种客观形势下,企业应当及时转换以往应对税收管理的被动思维,提高风险防范意识,主动进行税务风险自查管理,建立防范和控制纳税风险相关制度,提升企业的税务风险防御能力,促进企业健康长远发展。


课程亮点:


1.重新认识将要实施的“金税四期”结构功能,强化企业管理者税务风险意识,提高税务风险管理能力
2.通过30+个案例的剖析,掌握5大主体的100+个易发的企业纳税风险点,提高企业财务管理人员查找、分析纳税风险的能力,树立税务风险思维
3.学会获取最新税收政策的3个途径和与税务机关沟通协调的流程及方法,提高税务风险应对效率和技巧
4.掌握纳税风险查找、评估、防控管理的7项具体的策略和方法,建立和完善企业纳税风险防控机制,助力企业实现财富安全、税收安全
《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》 财务会计类、财务综合、资金管理、管理会计、税务管理 2 雷老师

企业痛点:


当前,绝大多数企业都面临“销售难、收款更难”的双重困境。一方面,市场竞争日益激烈,为争取客户订单,企业提供几近苛刻的优惠条件,利润越来越薄;另一方面,客户拖欠账款,销售人员催收不力,产生了大量呆帐、坏帐,使本已单薄的利润更被严重侵蚀……。这一切,都源于企业经营管理上的一项严重缺陷一一缺乏适当的信用风险管理。信用风险和信用管理问题越来越成为影响和制约企业发展的一个突出问题

如何处理“销售难、收款更难”的两难问题?

如何实现销售最大化、回款最快化和坏帐最小化?

如何选择分销商和大客户才能避免赊销风险并如何建立客户的赊销档案?

如何应对客户拖延付款的理由?

如何制定催帐策略?

如何让呆帐起死回生?

如何提高信用意识和信用管理水平,以实现快速收款、增加现金流量?


课程亮点:


1.掌握应收帐款的管理模式

2.掌握应收帐款的管理工具

3.掌握信用期内应收帐款的跟踪方法及提醒技巧

4.掌握逾期应收帐款的催收流程、催收原则、催收要点

5.掌握商帐拖欠的解决办法

6.掌握逾期应收帐款的4大催收工具及其催收技巧

7.掌握债权的保障方法

8.掌握企业信用管理体系的建设方法

9.掌握客户信息的收集、关注要点

《企业应收账款催款与谈判技巧》 财务会计类、财务综合、资金管理、税务管理 2 刘老师

课程背景:


卖出去产品还是徒弟,收回来款才是师傅”。很多的时候销售为了拿单,一味地给客户过多承诺,甚至承诺了自己做不到的事,导致客户不满意,尾款收不回来。您在做销售的时候,客户有没有总是各种理由拖欠付款?遇到这样的事,销售总是不知如何去做?

成功的商务谈判是企业利润的保障,也是控制后期项目交付和回款风险的依据来源,谈判过程是一个双方博弈的过程,涵盖了双方的沟通能力、心理素质、情报搜集能力等综合素质,您在商务谈判的时候是否面临以下问题:

客户一直跟你砍价,不关注你的产品或者优势?谈判的时候见不到客户的高层,一直没法拍板?等你已经让步到底线,客户又跟你要附加产品或者增值服务?不知道如何搜集商务情报?不知道如何分析谈判筹码?如何有节奏的让步?谈判前应该做哪些事?谈判桌上应该如何沟通?

科学的销售流程管理和销售漏斗管理,可以让销售更加了解商机进展、收款时机以及钱与货的把控,也就是科学的配合好生产仓储部门,如何做到钱与货的无缝对接。

本课程结合刘老师多年的大客户销售经验、收款经验以及商务谈判经验,结合知识讲解、案例教学、行动学习工作坊等多种形式,帮你打通任督二脉,成为一位专业的收款谈判高手。轻松让您的谈判技能提升。梳理出自己企业的一套商务谈判管理工具和流程。让回款和谈判从“艺术”变为“科学”。


课程收益:


掌握科学的销售流程和销售漏斗管理

了解商务谈判的五大局势

清楚知道商务谈判的七大筹码

了解欠款的危害

了解催款中的客户四大关键人物

掌握催收的13种方法

识别不同的类型欠款用不同的方式收款

《企业年终关账财税处理技巧与风险防范》 财务会计类、总经理财务、财务综合、财务分析、税务管理 2 马老师

企业痛点:


每年一度的年终结算、年终关账、年终清算、年终盘点、风险自查等一系列财税处理事项,相当于是对财务人员的一次大考,加之社保入税、个税新政、减税降费的不断调整等一系列财税变革,都会对年终关账造成一定的影响。

那么,面对如此多的工作项目、营商环境的变化,我们该如何正常、有序的开展年度关账呢?如何才能有效的规避涉税风险呢?如何才能做到预期筹划呢?

1.理清企业会计核算年度关账前准备及标准考量?

2.理清企业年度关账前各税种预清查及票据管理?

3.理清企业所得税预期筹划及成本费用扣除掌控?

4.理清企业涉税风险关账前自查方法及应对技巧?


课程亮点:


1.本课程将从头至尾、由里到外,对企业财务管理进行一次全面的梳理与讲解。

2.全面掌握企业会计核算年度关账前准备及标准考量。

3.全面理解企业年度关账前各税种预清查及票据管理。

4.系统掌握企业所得税预期筹划及成本费用扣除掌控。

5.深度掌握企业涉税风险关账前自查方法及应对技巧。

《采购及供应链人员必备的财税知识》 采购物流类、采购物流综合、采购管理、供应商管理、税务管理 2 孙老师

课程目的:


做为采购人员您是否有这样的感觉:

同财务人员打交道很困难,

成本、周转率、预算、回报率、盈亏分析等财务专业术语很枯燥

看到供应商报价,不知怎么比较,哪些数据是真的,哪些数据是假的

价格谈不下去,供应商说亏本了

KPI指标年年做、年年难做

想选有实力的供应商,往往只看公司规模,但价格下不来,货交不出,好像不是真有“实力”

本课程专门针对上述困惑,以采购视角,通过通俗易懂方式,介绍采购必备的财务知识,让采购人员了解企业财务管理的运作, 并利用财务知识改善采购的绩效。


授课形式:


知识讲解、案例分析讨论、角色演练、互动交流、头脑风暴、强调学员参与。

《加工贸易业务操作与保税管理(直播同步)》 财务会计类、税务管理、行业培训类、国际贸易 2 蒋老师

课程背景:


加工贸易暂缓缴纳进口环节税,不占用企业大量的流动资金,暂缓提供各种监管证件等优势,受到广大企业的欢迎。加工发展至今,经历了金关一期、金关二期,海关监管越来越精细化管理。

随着金关二期的上线,实行“料号级”的颗粒度管理,同时海关简政放权,精简和规范作业手续,促进加工贸易便利化,通过“底账整合”实现“流程优化、降低成本”,实现了自主备案、自主报核。

海关监管要求和稽查手段也与时俱进,如果企业对加工贸易只管两头,缺少加工贸易保税货物申报、保税货物存放、保税货物使用、保税货物内销、保税货物外发、保税单损耗、保税货物串料、保税货物退运、退换、保税手册备案、核销等环节管理,加工贸易保税管理将存在较大的风险。

本课程将以加工贸易的管理特点,帮助大家一起梳理加工贸易保税业务的操作要点和加工贸易保税合规管理。基于此,我公司邀请蒋老师深度探讨,找到加工贸易保税管理的合规之路。

《纳税筹划与风险控制》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 曾老师

课程简介:


纳税筹划是纳税人建立在法律基础上,综合财务、税务专业知识,合法运用税收法律、法规、避免多交纳税款、重复缴纳税款,从而有效降低税收成本的一种方式,其根本目的是实现企业利润最大化。纳税筹划可以让企业规避风险,提高企业经营管理水平。企业在进行纳税筹划过程中,税收政策、税收法律制度等约束性规则的不断变化,是纳税筹划风险产生的根源。而纳税筹划风险具体体现在纳税筹划过程中的不确定性。

本课程将让学员走出税收的误区,通过对税收政策的合理安排,达到减轻税收负担,降低纳税成本的目的。课程提供了企业税务管理的策略,以及企业不同职能部门不同的税务筹划策略和税务检查的应对技巧,做到真正的规避税收风险,提高企业税务政策的合理性和安全性。

《商品归类操作与合法避税》 线上课程、其它线上课程、财务会计类、财务综合、税务管理、行业培训类、国际贸易 2 赵老师

课程背景:


作为全球货物贸易大国,我国每年有数万亿美元的产品进出关境。了解我国及出口国对相关货物的准入条件和税赋,对提升企业通关效率和降低运营成本至关重要。这其中关键性要素就是确定进出口商品的编码,即“商品归类”。对于企业进出口业务的重要性不言而喻,并在一定程度上直接影响企业的成本与收益。

要想避免出错,就要从头开始认识商品归类。有些人可能简单地以为归类就是查查编码,其实没有那么简单。如何正确的理解归类规则和掌握归类方法,并掌握有效的归类争议应对机制,对于企业的日常进出口贸易管理异常重要。

本课程将针对以上背景,以2022版《协调制度》改版及实施为契机,通过对其的专业解读,充分说明归类的规则及方法运用,并以众多典型案例为载体,对企业的商品税号合规管理及海关质疑进行多角度分析,提出结合实际、行之有效并利于企业的解决方案。

《财税战略:基于全程交易设计的财税模式》 财务会计类、财务综合、财务报表、资金管理、税务管理 2 宋老师

企业痛点:


1.三电时代(电子支付、电子发票、电子货币),企业经营监管环境彻底革新。

2.国家在2025年前要实现以“数”控税,那么当下了解财税战略,是可以决定企业和老板命运的。

3.公司积累了大量税务风险?

4.资金效率太低,成本高,利润薄,风险大


课程亮点:


1.掌握顶尖企业财税战略的底层逻辑

2.现场梳理企业的财税战略落地手册

《房地产企业全生命周期税务风险防控管理与税务筹划关键节点、策略及案例分析》 企业经营类、合同与风险管、税务管理、行业培训类、民航业、房地产物业、商业 2 简老师

课程背景:


大数据时代,商业形势瞬息万变。随着5G、AI、大数据等高科技控税管税手段在税收征管系统一波高过一波的迭代升级,新的智能监控措施和税收征管理念不断推进,推动中国税制和税收征管再一次登上了新高度。

近期,多地税务机关一刀切地推动房地产企业所得税“核定改查账”,征管方式突变。我们看到,征管环境和税收政策在巨变,而房地产企业是业务资金量大、涉税种类多、运营模式复杂多变的长产业链企业,征管环境和税收政策的变化对这类企业各个业务环节的财税处理及涉税风险都有很大的影响。其利润与税负,商业模式与管理模式也将受到深远的影响。具体来说,房地产建筑企业双方的工程项目设计、价款结算、合同协议、发票开具等各流程业务都需依照新的税收法规规定重新规划、设计。

那么,如何才能做到顺应新税制,破解新风险,掌握筹划技巧,真正做到降税负,享红利?

因此,为了帮助房地产企业财务人员及时领悟最新财税改革的精髓,深刻理解涉税政策变化的要点,精准把握新财税政策对房地产行业的影响,全面分析财税改革产生的新的涉税风险点,做好税收筹划,我们特此举办由财税实战派专家主讲的"房地产企业全生命周期税务风险防控管理与税务筹划关键节点、策略及案例分析"培训课程,此次培训将对最新财税政策的实务操作进行全方位解读,重点是对房地产涉税业务运用大量实务案例进行深度剖析,帮助财务人员全面提升财税新政的实际操作水准,及时有效的防范房地产企业涉税风险。


课程收益:


1、结合实务大量案例详细剖析房地产税收新政;帮助企业财务掌握新政策,适应新税制改革;

2、梳理房地产开发流程及财税人员重点关注节点;

3、紧扣当前及当地政策,深入细致分析房地产企业各类收入、成本业务的变化及调整,对比不同状态下的差异,全面排查风险,安全规划税负;

4、系统梳理和讲解国地税合并后房地产企业开发经营各环节税务筹划的典型问题、具体案例和实战技巧;

5、以房地产企业全流程为主线,分析土地增值税、增值税、企业所得税、会计核算等税收疑难、高税收风险问题。

有体系、有干货、真案例、全实操!

边学课程边做方案,老师现场指导,学完拿着方案回去就落地!

《财税筹划驱动商业模式创新》 商业模式、财务会计类、总经理财务、财务综合、税务管理 2 王老师

学员痛点: 


金三金四叫喳喳,到底威力有多大?

上游下游都偷税,我想合规怎么办?

洼地已全面崩塌,代偿机制怎么找?

股权貌似很神秘,有无公式可以套?

业务条线很复杂,交易结构怎么搭?

公私都说不能混,赚钱如何拿回家?


课程亮点:


全程案例讲解,从微观视角掌握公司重构的财税秘密

王老师是技术实践型的财税专家型老师,让你一听就懂


课程目标和收益:


强化税务思维:在税收征管新环境中,学懂顶层设计中的财税支撑,树立敬畏之心

经营中的税务规则:通过丰富的案例讲解,学会企业运营中交易结构设计的税务优化

财富传承的税务安排:了解传承工具的税务差别,做好核心资产的税务安排

《利用商品归类合法避税技巧与争议救济途径高级研讨班》 财务会计类、资金管理、税务管理、行业培训类、国际贸易 2 赵老师

课程背景:


为帮助进出口企业解决纷繁复杂的商品归类这个令人头疼的难题;为揭开商品归类的神秘面纱;为给你一个利用商品归类进行合法避税增加出口退税的思路,现特邀海关商品归类实务派专家,中国海关出版社出版《报关员应试技巧及实践训练》、《进出口商品简易归类技巧训练》、《最新商品归类技巧》作者,原海关总署《报关员资格全国统一考试教材》编委,原海关总署机关服务局报关员资格考试资深培训师---赵宏老师,现场案例讲解自创的简易商品归类办法,同时教你如何利用商品归类进行合法避税、增加出口退税及应对海关商品归类质疑技巧。


课程收益:


1、掌握《协调制度》目录的基本结构和本人自创简易商品归类技巧的利用

2、通过商品归类实例及练习,初步掌握商品归类的基本操作路径和方法

3、如何解决好进出口企业与海关之间对商品编码的共同认知问题

4、如何应对海关对商品归类提出的质疑

5、如何运用12种救济手段对商品归类争议进行救济

6、同一海关不同关员对商品归类认定不同如何救济

7、同一海关不同报关时间对商品归类认定不同如何救济

8、同一海关货管和稽查部门对商品归类认定不同如何救济

9、不同海关对商品归类认定不同如何救济

10、怎样利用海关对商品归类的行政裁定规避通关风险

11、怎样利用“报验状态”合法避税及增加出口退税

12、怎样利用“商品属性”合法避税

13、怎样利用“专用零件”合法避税

14、怎样利用“加工程度”合法避税

15、怎样利用“原产地标准”合法避税

16、怎样报验才能增加出口退税

《纳税筹划与风险控制》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 曾老师

课程简介:


纳税筹划是纳税人建立在法律基础上,综合财务、税务专业知识,合法运用税收法律、法规、避免多交纳税款、重复缴纳税款,从而有效降低税收成本的一种方式,其根本目的是实现企业利润最大化。纳税筹划可以让企业规避风险,提高企业经营管理水平。企业在进行纳税筹划过程中,税收政策、税收法律制度等约束性规则的不断变化,是纳税筹划风险产生的根源。而纳税筹划风险具体体现在纳税筹划过程中的不确定性。

本课程将让学员走出税收的误区,通过对税收政策的合理安排,达到减轻税收负担,降低纳税成本的目的。课程提供了企业税务管理的策略,以及企业不同职能部门不同的税务筹划策略和税务检查的应对技巧,做到真正的规避税收风险,提高企业税务政策的合理性和安全性。

《金税四期下稽核手法--企业财税人员必须掌握的100个涉税问题及税务稽查应对操作实务技巧》 财务会计类、财务综合、管理会计、税务管理、审计管理 2 陈老师
《税务管理与筹划》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 待定

课程背景:


在工作中,您有没有遇到过这些情形:

●公司运营中的税务问题是怎么产生的?如何管理公司的税务风险?

●公司要交的税种很多,公司管理层总希望财务部门能想力法降低税负。

●为什么在处理税务问题时总是被动的?业务部门与财税人员在处理税务问题时为什么总是有分歧?

●总听说有企业在做税务筹划,但从来不清楚到底是怎么做的。

●税务知识比较专业, -般财务人员不能很好掌握,而且税收政策经常变化,新的规定越来越难读懂。

如何在短时间内较全面地掌握操作难度较大的税务筹划技巧是摆在企业管理者面前的一道难题。在当前经济增长放缓、企业利润微薄的情况下,通过合理的税务筹划改善赢利更是具有巨大的现实意义。


课程收益:


●综合介绍各业务环节和税种的知识与技巧,系统解决企业问题

●协调业务部门和财税部门关系,合理安排各种交易,管控涉税风险

●税务基础知识和具体案例相结合,深入浅出容易掌握

●结合国内税收制度和政策的最新变化,传递第一手的信息

《采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控》 采购物流类、采购物流综合、采购管理、合同与风险管、税务管理 2 宋老师

课程背景:


企业经营与合同密不可分,几乎每天都要签署各种合同、协议,然而很多企业在合同签订中的风险防范意识和能力较低,内部合同管理制度的也存在漏洞,发生合同纠纷的几率居高不下。但由于在合同签订中没有把握先机,出现纠纷后一旦涉及法律程序就陷入被动,有苦难言。而这样局面,完全可以通过在合同订立中通过合理、充分的风险评估和预防措施来避免。本课程中,老师将利用自身丰富的合同法律实战经验,结合大量生动典型的案例,使学员分认识到其日常商务作业中潜伏的法律风险,了解必要的法律知识并在实际工作中做到活学活用,结合不同经济合同类型介绍谈判技巧、合同管理流程、合同供应商评估及管理等知识。


课程收益:


商务人员必备的法律工具

如何有效进行合同管理

合同管理的流程与重要性

合同陷阱的识别与风险的防范

商务合同纠纷的处理与对应

常见商务合同的合同管理的难点及重点

通过案例了解世界级企业合同管理运作模式

掌握绩效的管理方法


授课形式:


知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

《企业应收账款催款与谈判技巧》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 刘老师

课程背景:


卖出去产品还是徒弟,收回来款才是师傅”。很多的时候销售为了拿单,一味地给客户过多承诺,甚至承诺了自己做不到的事,导致客户不满意,尾款收不回来。您在做销售的时候,客户有没有总是各种理由拖欠付款?遇到这样的事,销售总是不知如何去做?

成功的商务谈判是企业利润的保障,也是控制后期项目交付和回款风险的依据来源,谈判过程是一个双方博弈的过程,涵盖了双方的沟通能力、心理素质、情报搜集能力等综合素质,您在商务谈判的时候是否面临以下问题:

客户一直跟你砍价,不关注你的产品或者优势?谈判的时候见不到客户的高层,一直没法拍板?等你已经让步到底线,客户又跟你要附加产品或者增值服务?不知道如何搜集商务情报?不知道如何分析谈判筹码?如何有节奏的让步?谈判前应该做哪些事?谈判桌上应该如何沟通?

科学的销售流程管理和销售漏斗管理,可以让销售更加了解商机进展、收款时机以及钱与货的把控,也就是科学的配合好生产仓储部门,如何做到钱与货的无缝对接。

本课程结合刘老师多年的大客户销售经验、收款经验以及商务谈判经验,结合知识讲解、案例教学、行动学习工作坊等多种形式,帮你打通任督二脉,成为一位专业的收款谈判高手。轻松让您的谈判技能提升。梳理出自己企业的一套商务谈判管理工具和流程。让回款和谈判从“艺术”变为“科学”。


培训收益:


掌握科学的销售流程和销售漏斗管理

了解商务谈判的五大局势

清楚知道商务谈判的七大筹码

了解欠款的危害

了解催款中的客户四大关键人物

掌握催收的13种方法

识别不同的类型欠款用不同的方式收款

《内部审计与风险防控管理暨反舞弊实操实务》 财务会计类、财务综合、税务管理、审计管理 2 博文老师

课程背景:


风险管理与内部控制,是现代企业持续发展,创造基业长青的科学手段和系统方法。尤其是当企业发展规模壮大,经营环境面临更激烈的竞争态势下,现代企业的风险预防与控制及内部管控能力已经成为企业核心竞争力的重要内涵。

本课程根据当今现代企业(尤其大型国企、跨国集团)面临的竞争态势和内部监察审计及风险管控的迫切需要,基于塑造企业纪检监察、风险管理、内部审计督察等人员的课程,是就如何提升企业团队的风险管理与内部检查稽核和风险识别、预防、管控能力和专业水平而设计的课程。旨在通过现代企业的公司治理理念原理、风险识别、预防与管控、科学检查与稽核等的系列专业理论工具方法综合精讲和审计、纪检监察的方法论结合,是融合博文老师20多年财务审计总监和纪检监察、内部控制与风险管理内训的职场从业经验和培训经验综合研究成果课程。通过专业理论系统讲授+专题案例研讨+授渔式训练+问题专案分析等方式,旨在提升学员科学效能和与时俱进的站位,拓展专业视野,夯实纪检科学风险管理意识,塑造内审及稽核检查的专业知识体系,提高发现内部风险、识别违纪和管控风险、审查舞弊、科学监察效能的综合能力,为组织(单位)构建全方位全流程风险管理和内部控制管理体系夯实基础。


课程收益:


1) 学习掌握现代企业公司治理科学的真谛,启发引领学员正确认识企业发展过程的风险预防与管控的意义,树立科学发现风险、预防风险的理念,构建科学预防与管控风险的思维和专业共识,提高重视风险防控工作的视野和高度,为学员构建一套内部审计与风险防控管理暨舞弊审查管理的知识体系和思想方法;

2) 学习现代企业风险管理与内部控制的专业基础知识,掌握并应用审计、风险防控的工具方法论于纪检监察、董事会监督检查、风险管理、内审管理、监事会履职、反舞弊及案件查处和内部控制体系完善等职务工作中;

3) 学习掌握企业风险要素及风险点的基本识别和判断方法;提高发现舞弊行为、危害公司利益的风险行为、现象及管理漏洞,提升分析风险识别风险的能力;

4) 学习掌握企业全面风险管理体系及内部控制系统的构成与内涵,学会运⽤内部控制工具方法于日常工作中,学会科学及时发现、识别、分析、评价经营管理中的风险点并加以报告、处理;

5) 通过本课程学习训练,为全面加强风险和反舞弊的专业意识,提升学员职业道德规范、职业风险识别、腐败和舞弊预警,以及反腐反贪反舞 弊和内部风险控制能力和管理能力,为建设企业科学规范长效的内部控制环境与风险管控,反腐防腐管理机制和体系,打造企业反腐倡廉与风控管理文化夯实基础。

《税务精英实战特训营(方案班)》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 黄老师

课程背景:


1.大多数财务人员的税务知识都是尚未形成体系的,感觉知识间相互矛盾,经常在困扰中自我否定;

2.财务人员能算准税、报准税是合格的财务,但通过税收筹划给企业创造效益的优秀财务却为数不多;

3.企业对财务人员的要求已不满足于核算而是要求通过对财务和税务的管理创造直接的效益;

4.对税务稽查非常惶恐,如临大敌,不知如何与稽查人员交流,不知如何提前准备资料,不知运用何种法律手段可以有效地保护自己。

有鉴于此,我们推出这门能真正帮到财务人员的实用课程,全面梳理税务体系关键知识点,通过案例解读国家出台的税收红利政策,采用合法合理的专业筹划手段降低企业税负,学会应对税局稽查。


课程收益:


掌握最新的税务政策并能掌控自如,成为与时俱进的财务人员

学到通过顶层设计商业模式而节税的知识,成为有领导力的财务人员

学到老师从实践中总结出来的近百种筹划方法,成为创造效益的受老板尊敬和同事爱戴的财务人员

预测未来经济形势,成为有前赡性的高管型财务人员

《财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 柴老师

课程背景:


改革开放40余年,中国经济发展进入新常态,税收治理日渐法治化,互联网和数字经济

催生了无数新的商业模式,在此背景下,企业的经营环境发生了巨大变化,税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能! “十四五”经济航母将驶往何方?税务管理又该怎样为企业保驾护航?      《财税顶层设计:新形势下企业税务管理与安排》将告诉您如何在“大时代”中营造自己最好的“小环境”!


课程收益:


• 了解国家税制改革、政策调整、征管变化的最新内容,洞察大势;

• 学习税务管理最新理念,更好服务企业战略,醍醐灌顶;

• 提升财税实战中化解疑难业务风险的能力,胸有成竹;

• 看清税收政策的“前世今生”“现象本质”,游刃有余;

• 抓住应对税务稽查、纳税评估的实用技巧,处变不惊;

• 掌握各类资本运作模式的税务筹划精髓,运筹帷幄;

• 操习合同条款中的业务定性和税务安排本领,未雨绸缪 ; 

• 洞悉营销中“买卖”和吆喝“”的税务秘密,精打细算;

• 破解集团税务管理千头万绪难题,高屋建瓴;

• 获得现场专业解答扫清心中困惑,信心满满;

《应收账款管理及信用风险控制与催收技巧》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 雷老师

课程背景:


在经济增速放缓和企业转型的过程中,企业盈利能力不断下降,加之融资难已成为一个普遍的问题,因此现在企业之间的赊销现象越来越多,企业应收帐款金额也越来越大。

如何把应收帐款管控好?如何把应收帐款都全额收回?如何把坏账损失降到最低?……这些问题已成为企业管理层面临的头等大事。


课程收益:


掌握应收账款的管理模式

掌握应收账款的管理工具

掌握信用期内应收帐款的跟踪方法及提醒技巧

掌握逾期应收帐款的催收流程、催收原则、催收要点

掌握商帐拖欠的解决办法

《采购及销售人员必备合同法律知识&风险防控》 采购物流类、采购物流综合、采购管理、合同与风险管、税务管理 2 宋老师

课程背景:


企业经营与合同密不可分,几乎每天都要签署各种合同、协议,然而很多企业在合同签订中的风险防范意识和能力较低,内部合同管理制度的也存在漏洞,发生合同纠纷的几率居高不下。但由于在合同签订中没有把握先机,出现纠纷后一旦涉及法律程序就陷入被动,有苦难言。而这样局面,完全可以通过在合同订立中通过合理、充分的风险评估和预防措施来避免。本课程中,老师将利用自身丰富的合同法律实战经验,结合大量生动典型的案例,使学员分认识到其日常商务作业中潜伏的法律风险,了解必要的法律知识并在实际工作中做到活学活用,结合不同经济合同类型介绍谈判技巧、合同管理流程、合同供应商评估及管理等知识。


课程收益:


商务人员必备的法律工具

如何有效进行合同管理

合同管理的流程与重要性

合同陷阱的识别与风险的防范

商务合同纠纷的处理与对应

常见商务合同的合同管理的难点及重点

通过案例了解世界级企业合同管理运作模式

掌握绩效的管理方法


授课形式:


知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

《税务稽查与风险控制》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 待定

课程背景:


知己知彼,从容应对税务稽查

合理防范风险,维护企业合法利益

企业降低涉税风险的“圣经”

企业的税务或财务部门,或多或少都经历过以下困惑:

经常接到税务局的检查通知,国税检查了,地税又要检查,有时又是稽查局的检查。除了日常检查还有专项检查,一年到底要查几次?

税务局来稽查前,要如何进行准备?哪些方面是他们最关注的?检查方法和手段有哪些?

同样的业务在主管税局能批准通过,为什么税务稽查说不行要补税?到底谁更权威?

收到了税务局的《税务行政处理决定书》和《税务行政处罚决定书》怎么来应对?

税务稽查是每一个纳税企业无法回避的现实。税务机关每年都布置常规的税务稽查和反避税的任务,企业经常面临被税务机关稽核和检查的风险。特别是在财政支出较大的背景下,税务机关会对企业展开大规模税务“稽查”和“自查”,往往溯及以往纳税年度的各个税种。此外,企业被税务机关稽查后需要补缴税款、滞纳金和罚款等,成本非常之高。

税务稽查行动每年都在进行,外商投资企业和民营企业逐步成为税务机关稽查视角中的主流。那么如何正确应对各种类型的税务稽查,如何依法应对纳税风险,维护企业的合法利益,从而降低企业的涉税风险,是每一家企业面临的挑战。


课程收益:


了解企业税务风险的来源和税务稽查的类型和程序

掌握税务稽查的重点内容及企业防范措施

掌握税务争议与磋商的要点

掌握企业税务内控体系的建立

掌握税务筹划、风险控制与税务稽查的联系


学员反馈:


与其他财务机构的培训相比较,课程更贴合实际应用,课堂上结合案例分析讲课比较生动形象,具体案例也可以学以致用,授课讲师的实战经验很丰富,非常适合企业日常业务的处理。另老师很有耐心,讲得很好,课程安排也很紧凑、丰富。非常满意!

——泛博制动部件(苏州)有限公司 先生

常喜欢老师的讲课风格,轻松,幽默,流畅;讲解专业问题以及分析案例时的深入浅出,令我可以很好的及时领会内容及要点。感老师给我一次如此好的培训体验,期待下一次学习机会。

——长春恩福油封有限公司  先生

老师讲课生动易懂,而且特别认真负责,用自己宝贵的休息时间给学员多讲解知识,答疑解惑,特别感谢!通过本次培训,发现实际工作中有几处需要改进的地方,对工作有很明确的指导作用。          

——博世汽车  先生

《采购及供应链人员必备的财税知识》 采购物流类、采购物流综合、采购管理、财务会计类、财务综合、税务管理 2 Max lin

课程目标:


做为采购人员您是否有这样的感觉:

同财务人员打交道很困难,

成本、周转率、预算、回报率、盈亏分析等财务专业术语很枯燥

看到供应商报价,不知怎么比较,哪些数据是真的,哪些数据是假的

价格谈不下去,供应商说亏本了

KPI指标年年做、年年难做

想选有实力的供应商,往往只看公司规模,但价格下不来,货交不出,好像不是真有“实力”

本课程专门针对上述困惑,以采购视角,通过通俗易懂方式,介绍采购必备的财务知识,让采购人员了解企业财务管理的运作,并利用财务知识改善采购的绩效。

拥有丰富实战和培训经验的讲师将根据其15年世界500强公司采购经验和多年研究心得与学员有针对性地交流、探讨上述问题。


授课形式:


知识讲解、案例分析讨论、角色演练、小组讨论、互动交流、游戏感悟、头脑风暴、强调学员参与。

《财税顶层设计:新形势下企业税务管理与筹划》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 待定

课程背景:


改革开放40余年,中国经济发展进入新常态,税收治理日渐法治化,互联网和数字经济催生了无数新的商业模式,在此背景下,企业的经营环境发生了巨大变化,税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能!

本课程共分10个部分,让您:

■了解国家税制改革、政策调整、征管变化的最新内容,洞察大势;

■学习税务管理最新理念 ,更好服务企业战略,醍醐灌顶;

■提升财税实战中化解疑难业务风险的能力 ,胸有成竹;

■看清税收政策的 ”前世今生”“现象本质” . 游刃有余;

■抓住应对税务稽查、纳税评估的实用技巧,处变不惊;

掌握各类资本运作模式的税务筹划精髓 ,运筹帷幄;

■操习合同条款中的业务定性和税务安排本领,未雨绸缪;

1洞悉营销中“买卖”和吆喝的税务秘密,精打细算;

■破解集团税务管理千头万绪难题 ,高屋建瓴;

■获得现场专业解答扫清心中困惑,信心满满;

“十四五”经济航母将驶往何方?税务管理又该怎样为企业保驾护航?《财税项层设计:新形势下企业税务管理与安排》将告诉您如何在“大时代”中营造自己最好的“小环境”!

《“以案说税”—2022房地产企业如何应对智税稽查风暴》 财务综合、税务管理、行业培训类、房地产物业、商业 2 吴老师

课程背景:


随着进入“十四五”新的发展周期,在新常态的经济形势下,政府的发展目标从原有的GDP经济增长,转向为“因城施策”的复合增长目标。同时,伴随着“房住不炒”、“三条红线”、“集中供地”等各项地产调控政策的出台,我国房地产发展正在进入一个新的时代。不再是单一的土地金融和二级开发,而对其产业招商引资、商业运营、有了更多的要求;另一方面,金税四期即将全面上线,发票电子化的全面运行, 央行、银保监会首次约谈房地产头部企业-恒大房地产,作为税局重点税源行业的房地产企业极其容易被纳税评估或稽查,因此直接造成税企争议持续不断,诸多信号释放房地产企业将陷入多事之“秋”。

在此背景之下,本课程不同于以往房地产课程对于政策汇编的整理,而是精挑细选了若干高难度问题,剥开表层的纷繁复杂,综合运用“财、税、法”三个维度的全面知识,深入的为大家细致分析、剥丝抽茧,直击问题的核心,对增值税、企业所得税及土地增值税的税收理论的异同进行分析,对房地产开发项目的总体税负进行测算,展示当前房地产财税领域主要税种重要环节的涉税争议处理与稽查应对。


课程收益:


1、金税四期智能税控形势下对房地产企业的深远影响

2、近期税务评估稽查典型案件的经验教训及企业破解之道

3、房地产企业税务预警评估稽查形势及重点方向,如何化解?

4、房地产企业日常业务处理税务风险防控关键点在哪里?

5、房地产企业面对税企争议,如何达到高效沟通?

《“以数治税”下房开企业并购重组税收筹划与全税种税务稽查40个关注要点专题班》 财务综合、税务管理、行业培训类、房地产物业、商业 2 刘老师

课程背景:


2022年,随着新冠疫情防控常态化,经济下行依然不容乐观。2022年又是一个机遇与挑战并存的一年,国务院最近推出的组合式税费支持税收优惠政策,大家都认为制造业等六大行业和中小微企业将是税收优惠的享受主体,但是谁又能想到,房地产企业竟摇身一变,成为了微型企业和小型企业,他们才是这次“留抵退税”的最大赢家,这次我们将手把手教您房地产企业怎样进行“留抵退税”。

但是由于2019年以来普惠性减税政策持续造成财政收入吃紧,税务机关对重点税源企业的检查力度不断加大,作为税局重点税源行业的房地产开发企业极其容易被纳税评估或稽查,甚至被认定为偷税,直接造成税企争议持续不断,房开企业已俨然变成税务稽查增收入库的“一块肥肉”。在经济整体下行环境下的房地产企业还会涉及到融资业务、投资业务、股权并购等资本交易,金额较大,政策复杂,加之2022年金税四期将正式完成上线工作,从过去的“经验稽查”到现在的“以数治税”,房开企业面临着巨大的涉税风险。

置身于如此背景之下,房地产开发企业的涉税工作将面临层层挑战,风险与收益并存,创新与困难同步。本课程将精挑细选若干涉及房开企业的税务稽查案例,深入的为大家细致分析、剥丝抽茧,直击房开企业并购重组税收筹划与全税种税务稽查40个关注要点,提出当前房开企业全税种税务稽查的风险化解方案,帮助房开企业更加从容的面对日益严峻的税务稽查形势,能够做到从容不迫,精准应对,打造房开企业税务稽查风险化解的最优化。


课程收益:


抓要点:房开企业并购重组税收筹划及案例分析;

接地气:税局全税种核心涉税问题的稽查案例;

重结果:40个的税务稽查关注要点汇总与分析。

《社保统征下的人资管理合规与个税新政运用》 人力资源类、人力资源规划、人力管理综合、财务综合、税务管理 2 郭老师

课程收益:


了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备

把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式

防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平

《金税四期来了!教您如何搞定企业两套账》 财务会计类、财务综合、税务管理 2 陈艳

课程背景:


通常企业在不同目的之下,为了满足不同要求对同一个会计主体编制了两套账,甚至多套账。两套账虽然满足了企业的利益需要,但是也对企业内部造成了许多不良影响。

《财税顶层设计:新形势下企业税务管理与筹划》线上 线上课程、财会税务、企业经营类、商业模式、财务会计类、财务综合、税务管理 2 柴老师

课程背景:


改革开放40余年,中国经济发展进入新常态,税收治理日渐法治化,互联网和数字经济催生了无数新的商业模式,在此背景下,企业的经营环境发生了巨大变化,税务管理也亟需扩展视野、转变观念、升级技能!

本课程共分10个部分,让您:

■了解国家税制改革、政策调整、征管变化的最新内容,洞察大势;

■学习税务管理最新理念 ,更好服务企业战略,醍醐灌顶;

■提升财税实战中化解疑难业务风险的能力 ,胸有成竹;

■看清税收政策的 ”前世今生”“现象本质” . 游刃有余;

■抓住应对税务稽查、纳税评估的实用技巧,处变不惊;

掌握各类资本运作模式的税务筹划精髓 ,运筹帷幄;

■操习合同条款中的业务定性和税务安排本领,未雨绸缪;

洞悉营销中“买卖”和吆喝的税务秘密,精打细算;

■破解集团税务管理千头万绪难题 ,高屋建瓴;

■获得现场专业解答扫清心中困惑,信心满满;

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